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公司購買酒水用于招待和送禮,這樣做賬太機智了!
李海東高級會計師
中國至上會計

公司購買酒水用于招待和送禮,這樣做賬太機智了!

2023-09-28 10:59:53 至上知識點 5873593人瀏覽
精彩回答

1

公司購買酒水用于招待和送禮

如何記賬?





(1)一般企業(yè)購買后即買即用的

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(2)商貿(mào)企業(yè),從庫存商品中取用的

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2

公司購買酒水用于招待和送禮

如何稅務處理?





公司購買酒水用于招待和送禮,會涉及到增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅的處理。

1、增值稅的處理

外購禮品用于招待和外購禮品用于送禮,增值稅的處理是不同的,一個是不得抵扣進項稅,另一個應該視同銷售。

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外購禮品用于送禮的,視同銷售時,稅法對于銷售額確定的規(guī)定如下:

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需要注意的是,銷售額的確定在實務中經(jīng)常采用的是禮品的公允價格,即購買的價格。也就是說,購入時的進項稅和視同銷售的銷項稅是一致的,最終這項業(yè)務不會產(chǎn)生增值稅。

(2)企業(yè)所得稅的處理

公司購買酒水用于招待和送禮,企業(yè)所得稅都應該視同銷售。

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視同銷售的收入按照公允價值來確認。

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這里一般采用的也是貨物的公允價值,即購買的價格。

由于企業(yè)所得稅視同銷售,但會計不視同銷售,就產(chǎn)生稅法和會計的差異,很多人都不知道匯算清繳的報表如何填列,這里通過一個常見案例來說明。

舉例:

A商貿(mào)企業(yè)將庫存的禮品贈送給客戶,該禮品的購入價格是6萬元(不含稅),適用的稅率是13%。

會計分錄這樣寫:

購入時:

借:庫存商品     60000

      應交稅費-應交增值稅(進項稅額)7800

貸:銀行存款   67800

用于送禮時:

借:銷售費用—廣宣費  67800

貸:庫存商品       60000

      應交稅費-應交增值稅(銷項稅)7800

企業(yè)所得稅應該視同銷售,有視同銷售收入和成本,產(chǎn)生稅會差異,匯算清繳時填報需要填報《A105010視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表》和《A105000納稅調(diào)整項目明細表》,填列數(shù)據(jù)如下:

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這里由于視同銷售收入和視同銷售成本是一樣的,最終不影響納稅調(diào)整額,但數(shù)據(jù)還是要填的,因為業(yè)務招待費、廣告宣傳費的基數(shù)是含著視同銷售收入的,填寫完整對企業(yè)是有利的。

(3)個人所得稅的處理

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3

公司購買購物卡

如何賬務處理?有何稅務風險





實務工作中,很多公司還會購買預付卡用來送禮、發(fā)放福利等,如何賬務處理?有何稅務風險,一張圖說清楚!

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注:本文由梅松講稅出品。梅松講稅,為稅臺網(wǎng)旗下致力于打造稅務精品內(nèi)容的團隊,服務內(nèi)容包括:文章、課程、圖片、圖書等。

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李海東

中國至上會計

李海東高級會計師,專職會計行業(yè)十年豐富經(jīng)驗

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